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贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅2020年度部门决算

信息编辑: 信息来源:办公厅 发布日期:2021-08-04 11:00 浏览量:0次 视力保护色:

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)2020年收入支出决算总表

(二)2020年收入决算表

(三)2020年支出决算表

(四)2020年财政拨款收入支出决算总表

(五)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅概况

(一)部门职责

1.承办市人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组和秘书长办公会的筹备和会务工作;督促检查市人民代表大会会议、常委会会议、主任会会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2.拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4.处理群众来信,接待群众来访,向市人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5.负责市人大机关的人事、财务、安全保卫、社会综合治理、国有资产、办公用房、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全市人大干部培训等工作。

6.开展综合调研,收集信息,反映动态,督查市人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7.宣传民主法治建设和人民代表大会制度,指导《人大工作》的编辑和出版工作。

8.负责常委会与省人大和区、县、市人大常委会的联系工作。

9.拟定常委会的出访计划,并办理有关具体事务;负责全国各地人大来筑考察、调研的接待工作。

10.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位内设17个处室,下属1个事业单位。从预算单位构成,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括:本级决算、下属事业单位贵阳市人大干部法律培训中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表                    

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅           金额单位:万元   

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,246.56

一、一般公共服务支出

8

3,834.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

9

118.95

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、卫生健康支出

10

126.41


4


四、住房保障支出

11

167.05

本年收入合计

5

4,246.56

本年支出合计

12

4,246.56

年初结转和结余

6

9.48

年末结转和结余

13

9.48

总计

7

4,256.04

总计

14

4,256.04

收入决算表

公开02表                   

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅           金额单位:万元   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,246.56

4,246.56







201

一般公共服务支出

3,834.15

3,834.15







20101

人大事务

3,834.15

3,834.15







2010101

行政运行

2,569.82

2,569.82







2010102

一般行政管理事务

574.14

574.14







2010103

机关服务

344.57

344.57







2010104

人大会议

182.00

182.00







2010105

人大立法

73.46

73.46







2010106

人大监督

27.40

27.40







2010108

代表工作

59.76

59.76







2010109

人大信访工作

3.00

3.00







208

社会保障和就业支出

118.95

118.95







20805

行政事业单位养老支出

117.91

117.91







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11

114.11







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80







20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







210

卫生健康支出

126.40

126.40







21011

行政事业单位医疗

126.40

126.40







2101101

行政单位医疗

57.87

57.87







2101102

事业单位医疗

7.94

7.94







2101103

公务员医疗补助

60.59

60.59







221

住房保障支出

167.05

167.05







22102

住房改革支出

167.05

167.05







2210201

住房公积金

167.05

167.05







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表                   

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅           金额单位:万元   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,246.56

3,314.81

931.75





201

一般公共服务支出

3,834.15

2,902.39

931.76





20101

人大事务

3,834.15

2,902.39

931.76





2010101

行政运行

2,569.82

2,569.82






2010102

一般行政管理事务

574.14


574.14





2010103

机关服务

344.57

332.57

12.00





2010104

人大会议

182.00


182.00





2010105

人大立法

73.46


73.46





2010106

人大监督

27.40


27.40





2010108

代表工作

59.76


59.76





2010109

人大信访工作

3.00


3.00





208

社会保障和就业支出

118.95

118.95






20805

行政事业单位养老支出

117.91

117.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11

114.11






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80






20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04






2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04






210

卫生健康支出

126.40

126.40






21011

行政事业单位医疗

126.40

126.40






2101101

行政单位医疗

57.87

57.87






2101102

事业单位医疗

7.94

7.94






2101103

公务员医疗补助

60.59

60.59






221

住房保障支出

167.05

167.05






22102

住房改革支出

167.05

167.05






2210201

住房公积金

167.05

167.05






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表                   

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅           金额单位:万元  

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

4,246.56

一、一般公共服务支出

10

3,834.15

3,834.15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

11

118.95

118.95




三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、卫生健康支出

12

126.41

126.41







四、住房保障支出

13

167.05

167.05




本年收入合计

4

4,246.56

本年支出合计

14

4,246.56

4,246.56




年初财政拨款结转和结余

5

9.48

年末财政拨款结转和结余

15

9.48

9.48




一、一般公共预算财政拨款

6

9.48








二、政府性基金预算财政拨款

7









三、国有资本经营预算财政拨款

8









总计

9

4,256.04

总计

64

4,256.04

4,256.04







一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


编制单位:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,246.56

3,314.81

931.75


201

一般公共服务支出

3,834.15

2,902.39

931.76


20101

人大事务

3,834.15

2,902.39

931.76


2010101

行政运行

2,569.82

2,569.82



2010102

一般行政管理事务

574.14


574.14


2010103

机关服务

344.57

332.57

12.00


2010104

人大会议

182.00


182.00


2010105

人大立法

73.46


73.46


2010106

人大监督

27.40


27.40


2010108

代表工作

59.76


59.76


2010109

人大信访工作

3.00


3.00


208

社会保障和就业支出

118.95

118.95



20805

行政事业单位养老支出

117.91

117.91



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.11

114.11



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.80

3.80



20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



210

卫生健康支出

126.40

126.40



21011

行政事业单位医疗

126.40

126.40



2101101

行政单位医疗

57.87

57.87



2101102

事业单位医疗

7.94

7.94



2101103

公务员医疗补助

60.59

60.59



221

住房保障支出

167.05

167.05



22102

住房改革支出

167.05

167.05



2210201

住房公积金

167.05

167.05



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          公开06表                    

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅


     金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

2,194.45

302

商品和服务支出

430.10

307

债务利息及费用支出




30101

基本工资

493.54

30201

办公费

212.69

30701

国内债务付息




30102

津贴补贴

419.04

30202

印刷费

0.04

30702

国外债务付息




30103

奖金

852.18

30203

咨询费


310

资本性支出

2.81



30107

绩效工资

18.16

30205

水费


31002

办公设备购置

2.81



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.11

30206

电费


31003

专用设备购置




30109

职业年金缴费

3.80

30207

邮电费

27.28

31005

基础设施建设




30110

职工基本医疗保险缴费

65.81

30208

取暖费


31006

大型修缮




30111

公务员医疗补助缴费

59.72

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新




30112

其他社会保障缴费

1.04

30211

差旅费


31008

物资储备




30113

住房公积金

167.05

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿




30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.03

31010

安置补助




303

对个人和家庭的补助

687.45

30215

会议费


31012

拆迁补偿




30301

离休费

125.59

30216

培训费


31013

公务用车购置




30302

退休费

433.85

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置




30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置




30304

抚恤金

124.14

30224

被装购置费


31022

无形资产购置




30306

救济费


30226

劳务费

55.95

399

其他支出




30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.00

39906

赠与




30308

助学金


30228

工会经费

21.48

39907

国家赔偿费用支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.86

39999

其他支出




30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

87.21






30399

其他对个人和家庭的补助

3.87

30240

税金及附加费用

0.09









30299

其他商品和服务支出

13.48






人员经费合计

2,881.90

公用经费合计

432.90



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                                      公开07表                    

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅


金额单位:万元

         预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


17.37


10.86


10.86

6.51

17.37


10.86


10.86

6.51


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。
















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                              公开08表

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6





















合计









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



说明:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅没收政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                                      公开09表

部门:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅                    金额单位:万元        

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6










合计








注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:贵州省贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计4,256.04万元,与2019年相比,增加495.24万元,增长13.17%。主要原因是:社会保障经费列入预算中、人员经费增加  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,246.56万元,其中:财政拨款收入4,246.56万元,占100%;

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,246.56万元,其中:基本支出3,314.81万元,占78.06%;项目支出931.75万元,占21.94%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4,256.04万元。与2019年相比,增加495.24万元,增长13.17%。主要原因是:主要为人员经费增加、增加疫情防控经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,246.56万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加495.24万元,增长13.2%。主要原因是:主要为人员经费增加、增加疫情防控经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2020年支出总计4246.56万元,其中,本年支出合计4246.56万元,占总支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服务支出3834.15万元;(2)社会保障和就业支出118.95万元;(3)卫生健康支出126.40万元;(4)住房保障支出167.05万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3514.91万元,支出决算为3834.15万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数主要原因是:人员经费增加、增加疫情防控经费。本决算包括本单位及二级单位决算,包括上年结转数据。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1931.48万元,支出决算为2569.82万元,完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为831.82万元,支出决算为 574.14万元,完成当年预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格控制项目经费支出,一部分项目经费退回国库,一部分项目经费尾款于2020年结算。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。当年预算为274.26万元,支出决算为344.57万元,完成当年预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为182万元,支出决算为182万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为120万元,支出决算为 73.46万元,完成当年预算的61.21 %。决算数小于预算数的主要原因是:疫情防控影响。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为80万元,支出决算为27.40万元,完成当年预算的34%。决算数小于预算数的主要原因是:疫情防控影响。

(8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为6万元,支出决算为3万元,完成当年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是:疫情防控影响。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为127.88万元,支出决算为117.91万元,完成当年预算的92.19%,原因为:缴纳基数调整。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为165万元,支出决算为167.05万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调标,公积金相应调整。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。当年预算为130.04万元,支出决算为126.40万元,完成当年预算的97%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,314.81万元,其中:人员经费2,881.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费432.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为17.37万元,支出决算为17.37万元,决算数等于预算数,主要原因是严格控制三公经费开支,厉行节约。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算17.37万元,比上年减少22.31万元,下降56.23%,减少原因是疫情防控要求。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少13.73万元,下降100%,减少原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出10.86万元,占62.5%,比上年减少1.19万元,下降9.84%,减少原因是无公务用车购置经费;公务接待费支出6.51万元,占37.5%,比上年减少7.4万元,下降53.18%,减少原因是疫情防控要求。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成预算的100 %,主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费10.86万元。主要用于日常维护费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成预算的100 %,主要原因是(1)执行中央规定,减少接待费支出,(2)疫情防控要求具体是:

国内公务接待支出6.51万元,主要是用于开展市人大机关业务活动发生的各类接待费 等。2020年国内公务接待46批次,400人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020机关运行经费支出392.74万元,比2019年减少16.63万元,下降4.06%,主要原因是疫情防控无培训支出 。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额268.3万元,其中:政府采购货物支出175.87万元、政府采购服务支出92.42万元,授予中小企业合同金额173.95万元,占政府采购支出总额的64.83%,其中:授予小微企业合同金额173.95万元,占政府采购支出总额的64.83%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用2辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆(其他用车主要是:下属事业单位公务用车);无价值单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计24个项目进行了绩效自评,涉及资金1333.17万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 《代表工作经费项目绩效自评价报告》、《人大立法经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)的基本支出。

(十四) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指贵阳市人大机关(含下属参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)指为贵阳市人大机关提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指贵阳市人大机关召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指贵阳市人大机关立法工作方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指贵阳市人大机关开展监督工作的支出

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指贵阳市人大机关为提高代表履职能力所发生的各项支出

(二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指贵阳市人大代表开展各类视察的支出

(二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指贵阳市人大处理来信来访工作的支出

五、附件

1、代表工作经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:代表工作经费是代表在闭会期间执行职务,开展活动的基本保障。成立市十四届人大代表专业小组,制定代表专业小组年度活动指导意见;1.牵头开展市人大代表专业小组活动;2.贯彻落实市人大代表列席常委会议办法,协同市人大各专委会、常委会有关工作机构、各区(市、县)人大常委会做好代表列席会议服务工作;

(2)自评价结论:根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

(3)主要存在的问题:及时拨付到位,以保障代表履行职责,发挥代表作用。

(4)经验及建议:一、要统一管理使用,二、要切块分配只用,三、要适当发给代表,四、要加强监督检查,以更好的保障代表履行职能,贯彻执行代表法。

(5)项目支出自评表

(      2020  年度)

项目名称

 代表工作经费

主管部门

 901101001

实施单位

 市人大选任联委

资金来源

资金总额(万元)

56.25


财政资金

56.25


其中:本级安排

56.25


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定,开展代表活动、执行代表职务

为全市各区县在闭会期间开展人大代表活动提供了经济保障,有效地促进了市级人大代表活动的开展,人大代表在视察检查等各项代表活动中发挥着越来越重要的参政议政作用。

已完成

自评价分数

95

自评价分数

95

2.人大立法经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:贯彻习近平总书记关于法治建设和立法工作的重要论述精神,适应当前立法工作面临的新形势新任务,推进地方立法工作。

(2)自评价结论:根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

(3)主要存在的问题:加强地方立法工作指导,加强立法工作干部队伍建设。

(4)经验及建议:按照法律规定,认真行使地方立法权,不断提高立法质量;充分发挥立法引领推动和规范保障作用;健全党委领导、人大主导、政府协同、各方配合、公众参与的“五位一体”地方立法工作体制;

项目支出绩效自评表


   2020  年度)


项目名称

 人大立法经费


主管部门及代码

 901101001

实施单位

 市人大常委会


资金来源

资金总额(万元)

120



财政资金

120



其中:本级安排

120



其他资金



绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


贯彻习近平总书记关于法治建设和立法工作的重要论述精神,适应当前立法工作面临的新形势新任务,推进地方立法工作。

以提高立法质量为抓手,推动科学立法、民主立法不断取得新进展。有的地方在立法中注重探索和把握立法规律,提高法规的可执行性和可操作性。有的地方充分发挥立法工作者、实际工作者、专家学者和广大人民群众的聪明才智,加强立法预测和前瞻。

已完成


自评价分数

 95分

自评价分数

95









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